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  • 索 引 號:011336909/2018-01107
  • 文  號:
  • 發布機構: 中共咸寧市委黨校
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發布日期:2018年09月30日
  • 名  稱:中共咸寧市委黨校

中共咸寧市委黨校

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中共咸寧市委黨校2017年部門決算公開說明

第一部分 市委黨校概況

一、主要職能

二、機構及人員設置

第二部分 市委黨校2017年部門決算情況說明

一、2017年事業成效

二、2017年預算執行情況分析

三、2017年機關運行經費支出情況說明

四、2017年政府采購支出情況說明

五、2017年“三公”經費情況說明

六、2017年國有資產使用情況說明

七、重點績效評價結果等預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 市委黨校2017年部門決算表


第一部分 ?市委黨校概況

一、部門職能

(一)輪訓縣處級和科級領導干部、培訓中青年后備干部、意識形態部門領導干部和理論骨干。

(二)承擔公務員初任培訓、任職培訓、知識更新培訓及專門業務培訓。

(三)協同組織人事部門,對學員在校期間的學業和表現進行考核,根據學員在校學習期間理論素質的提高和黨性修養狀況提出使用建議,提供學員學業檔案資料。

(四)研究、宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀以及習近平總書記系列重要講話精神,圍繞國際國內出現的新情況、黨的中心工作和市委市政府的戰略部署,對重大現實問題和戰略問題開展理論研究,為教學和社會實踐服務,為市委、市政府決策服務。

(五)以黨政干部和馬克思主義理論骨干為主要對象,按照中央、省委和市委有關政策和國家有關學位與高等教育法規,開展研究生教育。

(六)負責對全市各級黨校進行業務指導。

(七)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況  

內設辦公室、機關黨委辦公室、總務處、財務處、教務處、學員組織處、科研處(中國五七干校研究中心)、黨史黨建教研室、基礎理論教研室、綜合教研室、統戰理論教研室、學報編輯部、工會老干處、圖書館14個處室。人員編制58人,其中事業編制45名,工勤編制13名。實有在職員工47人,離退休人員62人。

第二部分 市委黨校2017年部門決算情況說明

一、2017年事業成效

中共咸寧市委黨校(市行政學院、市社會主義學院)在市委、市政府的堅強領導下,較好地完成年初確定的各項工作目標任務并取得了以下事業成效。

1.全年培訓干部近3000余人次。其中,主體班班次7個,323人;黨支部書記培訓班4期,695人;與市政協、市委組織部、市委統戰部、市發改委、市扶貧辦等單位合作辦班17個,1661人次;協助省委黨校培訓在職研究生219人。辦學班次同比增長47%

2.2017年省市課題立項21項,數量質量有較大提升。其中省委黨校課題2項(胡武生《羊樓洞茶道遺址保護與開發研究》、董芳《以支部主題黨日活動為載體推動湖北基層黨建創新的探索與思考》),省社會主義學院課題2項,“咸寧思想庫”課題13項,“咸寧科技思想庫”課題2項,市委統戰部課題2項。在市級以上刊物發表理論文章48篇,其中,核心期刊《領導科學》發表論文1篇,《行政科學論壇》等省級刊物發表論文11篇,市級刊物發表論文36篇。

3.積極幫扶咸安區汀泗橋鎮洪口村實施精準脫貧。發揮優勢加強智力幫扶,支持建設農民學校。19名中層以上干部與貧困戶結親戚,投入幫扶資金6萬元,15戶如期脫貧。主動承擔起落實硬化金龍大道和修建金龍橋的任務,籌資124萬元建設一路一橋。支持發展光伏發電、中藥材、花卉園林種植、蔬菜采摘等產業,產業扶貧取得實效。在市委市政府支持下,將洪口納入咸安區“美麗村灣”建設計劃。洪口村成為咸安區扶貧工作樣板,預計年底脫貧出列。

二、2017年預算執行情況分析

市委黨校2017年決算總收入1451.68萬元,其中:本年收入1352.26萬元;上年結余(轉)99.42萬元(為工資異動及項目結轉)。

2017年年初預算總支出為1590.47萬元,其中:人員支出1041.69萬元,標準公用經費支出136.44萬元,專項業務費73萬元,能力建設項目91.1萬元,公共服務項目235萬元,不可預見費13.24萬元。

2017年決算支出1451.68萬元,其中:基本支出984.1萬元項目支出287.51萬元,結余(轉)180.06萬元2017年一般公共預算財政撥款支出1271.62萬元,其中:基本支出984.1萬元(人員支出851.44萬元、日常公用支出132.66萬元);項目支出287.51萬元。年末財政撥款結轉和結余180.06萬元

2017年預決算差異主要原因:一是主體班按人數報預算實際按照報到人數結算存在一定差異;二是2017年調資及增人增支,三是結轉資金有未完成未結賬項目資金和老機保人員社保資金

三、2017年機關運行經費支出情況說明

2017年市委黨校機關運行經費支出132.66萬元。

2017年政府采購支出情況說明

2017年市委黨校政府采購支出總額123.18萬元,其中: 政府采購貨物支出16.69萬元、政府采購工程支出73.34萬元、政府采購服務支出33.15萬元。

2017年“三公”經費情況說明

2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總計8.84萬元。其中公務用車運行維護費3.54萬元(公車保有量1臺),國內接待費5.3萬元,無公務用車購置費和國(境)外接待費。

六、2017年國有資產使用情況說明

2017年我校有7處周轉房,4處車庫和3處倉庫等空置房產出租出借,國有資產收益共計8.48萬元,已全部上繳財政國有資產非稅賬戶。

七、重點績效評價結果等預算績效情況說明

根據咸寧市預算績效管理要求,我校對2017年度一般預算項目支出編制并申報了預算管理績效,包含:主體班培訓經費、物業購買服務、改善辦學條件(教育附加)、九項經費等,13個專項,資金共計399.1萬元,項目資金績效編制申報覆蓋率達到100%。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入:指本級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

3.社會保障和就業:主要為死亡撫恤金。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。主要為主體班培訓支出、改善辦學條件支出。

第四部分 市委黨校2017年部門決算表




收入支出決算總表





公開01表
部門:中共咸寧市委黨校



金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目行次決算數
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入11,352.26一、一般公共服務支出292.50
  其中:政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出300.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出310.00
三、事業收入40.00四、公共安全支出320.00
四、經營收入50.00五、教育支出331,044.88
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出340.00
六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00

8
八、社會保障和就業支出36181.63

9
九、醫療衛生與計劃生育支出370.00

10
十、節能環保支出380.00

11
十一、城鄉社區支出390.00

12
十二、農林水支出400.00

13
十三、交通運輸支出410.00

14
十四、資源勘探信息等支出420.00

15
十五、商業服務業等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地區支出450.00

18
十八、國土海洋氣象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4742.61

20
二十、糧油物資儲備支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、債務還本支出500.00

23
二十三、債務付息支出510.00
本年收入合計241,352.26本年支出合計521,271.62
? ?用事業基金彌補收支差額250.00? ?結余分配530.00
? ?年初結轉和結余2699.42? ?年末結轉和結余54180.06

27

55
總計281,451.68總計561,451.68
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表










公開02表
部門:中共咸寧市委黨校








金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計1,352.261,352.260.000.000.000.000.00
201一般公共服務支出2.502.500.000.000.000.000.00
20136其他共產黨事務支出2.502.500.000.000.000.000.00
2013699?其他共產黨事務支出2.502.500.000.000.000.000.00
205教育支出1,037.931,037.930.000.000.000.000.00
20508進修及培訓1,037.931,037.930.000.000.000.000.00
2050802?干部教育1,037.931,037.930.000.000.000.000.00
208社會保障和就業支出258.34258.340.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休61.1661.160.000.000.000.000.00
2080505?機關事業單位基本養老保險繳費支出59.7959.790.000.000.000.000.00
2080506?機關事業單位職業年金繳費支出1.371.370.000.000.000.000.00
20808撫恤26.5526.550.000.000.000.000.00
2080801?死亡撫恤26.5526.550.000.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業支出170.63170.630.000.000.000.000.00
2089901?其他社會保障和就業支出170.63170.630.000.000.000.000.00
221住房保障支出53.4953.490.000.000.000.000.00
22102住房改革支出53.4953.490.000.000.000.000.00
2210201?住房公積金45.2145.210.000.000.000.000.00
2210202?提租補貼8.288.280.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表









公開03表
部門:中共咸寧市委黨校







金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計1,271.62984.10287.510.000.000.00
201一般公共服務支出2.500.002.500.000.000.00
20136其他共產黨事務支出2.500.002.500.000.000.00
2013699?其他共產黨事務支出2.500.002.500.000.000.00
205教育支出1,044.88759.86285.010.000.000.00
20508進修及培訓1,044.88759.86285.010.000.000.00
2050802?干部教育1,044.88759.86285.010.000.000.00
208社會保障和就業支出181.63181.630.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休54.7154.710.000.000.000.00
2080505?機關事業單位基本養老保險繳費支出53.3453.340.000.000.000.00
2080506?機關事業單位職業年金繳費支出1.371.370.000.000.000.00
20808撫恤26.5526.550.000.000.000.00
2080801?死亡撫恤26.5526.550.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業支出100.37100.370.000.000.000.00
2089901?其他社會保障和就業支出100.37100.370.000.000.000.00
221住房保障支出42.6142.610.000.000.000.00
22102住房改革支出42.6142.610.000.000.000.00
2210201?住房公積金35.8835.880.000.000.000.00
2210202?提租補貼6.736.730.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表







公開04表
部門:中共咸寧市委黨校





金額單位:萬元
收 ? ? 入支 ? ? 出
項 ? ?目行次決算數項目(按功能分類)行次小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄 ? ?次
1欄 ? ?次
234
一、一般公共預算財政撥款11,352.26一、一般公共服務支出312.502.500.00
二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、國防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出351,044.881,044.880.00

6
六、科學技術支出360.000.000.00

7
七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00

8
八、社會保障和就業支出38181.63181.630.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出390.000.000.00

10
十、節能環保支出400.000.000.00

11
十一、城鄉社區支出410.000.000.00

12
十二、農林水支出420.000.000.00

13
十三、交通運輸支出430.000.000.00

14
十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商業服務業等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地區支出470.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4942.6142.610.00

20
二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、債務還本支出520.000.000.00

23
二十三、債務付息支出530.000.000.00
本年收入合計241,352.26本年支出合計541,271.621,271.620.00
年初財政撥款結轉和結余2599.42年末財政撥款結轉和結余56180.06180.060.00
一、一般公共預算財政撥款2699.42
57


二、政府性基金預算財政撥款270.00
58



28

59


總計291,451.68總計601,451.681,451.680.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表






公開05表
部門:中共咸寧市委黨校




金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出 ?項目支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計1,271.62984.10287.51
201一般公共服務支出2.500.002.50
20136其他共產黨事務支出2.500.002.50
2013699?其他共產黨事務支出2.500.002.50
205教育支出1,044.88759.86285.01
20508進修及培訓1,044.88759.86285.01
2050802?干部教育1,044.88759.86285.01
208社會保障和就業支出181.63181.630.00
20805行政事業單位離退休54.7154.710.00
2080505?機關事業單位基本養老保險繳費支出53.3453.340.00
2080506?機關事業單位職業年金繳費支出1.371.370.00
20808撫恤26.5526.550.00
2080801?死亡撫恤26.5526.550.00
20899其他社會保障和就業支出100.37100.370.00
2089901?其他社會保障和就業支出100.37100.370.00
221住房保障支出42.6142.610.00
22102住房改革支出42.6142.610.00
2210201?住房公積金35.8835.880.00
2210202?提租補貼6.736.730.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開06表
部門:中共咸寧市委黨校






金額單位:萬元
人員經費公用經費
科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出600.91302商品和服務支出127.81310其他資本性支出4.28
30101?基本工資169.2530201?辦公費1.9331001?房屋建筑物購建0.00
30102?津貼補貼101.0630202?印刷費0.0031002?辦公設備購置1.63
30103?獎金194.4730203?咨詢費0.0031003?專用設備購置2.65
30104?其他社會保障繳費40.2430204?手續費0.0631005?基礎設施建設0.00
30106?伙食補助費36.8830205?水費5.6031006?大型修繕0.00
30107?績效工資0.0030206?電費7.3931007?信息網絡及軟件購置更新0.00
30108?機關事業單位基本養老保險繳費51.1030207?郵電費9.4731008?物資儲備0.00
30109?職業年金繳費3.9630208?取暖費0.0031009?土地補償0.00
30199?其他工資福利支出3.9530209?物業管理費4.4831010?安置補助0.00
303對個人和家庭的補助250.5330211?差旅費1.9831011?地上附著物和青苗補償0.00
30301?離休費9.6430212?因公出國(境)費用0.0031012?拆遷補償0.00
30302?退休費100.3730213?維修(護)費14.4031013?公務用車購置0.00
30303?退職(役)費0.0030214?租賃費0.0031019?其他交通工具購置0.00
30304?撫恤金26.5530215?會議費0.0031020?產權參股0.00
30305?生活補助1.3630216?培訓費2.2431099?其他資本性支出0.00
30306?救濟費0.3030217?公務接待費0.86304對企事業單位的補貼0.00
30307?醫療費0.0030218?專用材料費0.0030401?企業政策性補貼0.00
30308?助學金0.0030224?被裝購置費0.0030402?事業單位補貼0.00
30309?獎勵金0.0030225?專用燃料費0.0030403?財政貼息0.00
30310?生產補貼0.0030226?勞務費0.8730499?其他對企事業單位的補貼0.00
30311?住房公積金35.8830227?委托業務費0.00307債務利息支出0.00
30312?提租補貼11.1930228?工會經費26.7230701?國內債務付息0.00
30313?購房補貼0.0030229?福利費0.0030707?國外債務付息0.00
30314?采暖補貼0.0030231?公務用車運行維護費3.24399其他支出0.57
30315?物業服務補貼14.0030239?其他交通費用45.8339906?贈與0.57
30399?其他對個人和家庭的補助支出51.2430240?稅金及附加費用0.00





30299?其他商品和服務支出2.76


人員經費合計851.44公用經費合計132.66
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
? ?2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。













— 6 —




財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表
部門:中共咸寧市委黨校









金額單位:萬元
預算數決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
123456789101112
15.115.804.000.004.005.318.840.003.540.003.545.30
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表
部門:中共咸寧市委黨校







金額單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
責任編輯:宋曉宇
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