中共咸寧市委黨校2017年部門決算公開說明
第一部分 市委黨校概況
一、主要職能
二、機構及人員設置
第二部分 市委黨校2017年部門決算情況說明
一、2017年事業成效
二、2017年預算執行情況分析
三、2017年機關運行經費支出情況說明
四、2017年政府采購支出情況說明
五、2017年“三公”經費情況說明
六、2017年國有資產使用情況說明
七、重點績效評價結果等預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 市委黨校2017年部門決算表
第一部分 ?市委黨校概況
一、部門職能
(一)輪訓縣處級和科級領導干部、培訓中青年后備干部、意識形態部門領導干部和理論骨干。
(二)承擔公務員初任培訓、任職培訓、知識更新培訓及專門業務培訓。
(三)協同組織人事部門,對學員在校期間的學業和表現進行考核,根據學員在校學習期間理論素質的提高和黨性修養狀況提出使用建議,提供學員學業檔案資料。
(四)研究、宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀以及習近平總書記系列重要講話精神,圍繞國際國內出現的新情況、黨的中心工作和市委市政府的戰略部署,對重大現實問題和戰略問題開展理論研究,為教學和社會實踐服務,為市委、市政府決策服務。
(五)以黨政干部和馬克思主義理論骨干為主要對象,按照中央、省委和市委有關政策和國家有關學位與高等教育法規,開展研究生教育。
(六)負責對全市各級黨校進行業務指導。
(七)完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
內設辦公室、機關黨委辦公室、總務處、財務處、教務處、學員組織處、科研處(中國五七干校研究中心)、黨史黨建教研室、基礎理論教研室、綜合教研室、統戰理論教研室、學報編輯部、工會老干處、圖書館14個處室。人員編制58人,其中事業編制45名,工勤編制13名。實有在職員工47人,離退休人員62人。
第二部分 市委黨校2017年部門決算情況說明
一、2017年事業成效
中共咸寧市委黨校(市行政學院、市社會主義學院)在市委、市政府的堅強領導下,較好地完成年初確定的各項工作目標任務并取得了以下事業成效。
1.全年培訓干部近3000余人次。其中,主體班班次7個,323人;黨支部書記培訓班4期,695人;與市政協、市委組織部、市委統戰部、市發改委、市扶貧辦等單位合作辦班17個,1661人次;協助省委黨校培訓在職研究生219人。辦學班次同比增長47%。
2.2017年省市課題立項21項,數量質量有較大提升。其中省委黨校課題2項(胡武生《羊樓洞茶道遺址保護與開發研究》、董芳《以支部主題黨日活動為載體推動湖北基層黨建創新的探索與思考》),省社會主義學院課題2項,“咸寧思想庫”課題13項,“咸寧科技思想庫”課題2項,市委統戰部課題2項。在市級以上刊物發表理論文章48篇,其中,核心期刊《領導科學》發表論文1篇,《行政科學論壇》等省級刊物發表論文11篇,市級刊物發表論文36篇。
3.積極幫扶咸安區汀泗橋鎮洪口村實施精準脫貧。發揮優勢加強智力幫扶,支持建設農民學校。19名中層以上干部與貧困戶結親戚,投入幫扶資金6萬元,15戶如期脫貧。主動承擔起落實硬化金龍大道和修建金龍橋的任務,籌資124萬元建設一路一橋。支持發展光伏發電、中藥材、花卉園林種植、蔬菜采摘等產業,產業扶貧取得實效。在市委市政府支持下,將洪口納入咸安區“美麗村灣”建設計劃。洪口村成為咸安區扶貧工作樣板,預計年底脫貧出列。
二、2017年預算執行情況分析
市委黨校2017年決算總收入1451.68萬元,其中:本年收入1352.26萬元;上年結余(轉)99.42萬元(為工資異動及項目結轉)。
2017年年初預算總支出為1590.47萬元,其中:人員支出1041.69萬元,標準公用經費支出136.44萬元,專項業務費73萬元,能力建設項目91.1萬元,公共服務項目235萬元,不可預見費13.24萬元。
2017年決算支出1451.68萬元,其中:基本支出984.1萬元,項目支出287.51萬元,結余(轉)180.06萬元。2017年一般公共預算財政撥款支出1271.62萬元,其中:基本支出984.1萬元(人員支出851.44萬元、日常公用支出132.66萬元);項目支出287.51萬元。年末財政撥款結轉和結余180.06萬元
2017年預決算差異主要原因:一是主體班按人數報預算實際按照報到人數結算存在一定差異;二是2017年調資及增人增支,三是結轉資金有未完成未結賬項目資金和老機保人員社保資金。
三、2017年機關運行經費支出情況說明
2017年市委黨校機關運行經費支出132.66萬元。
四、2017年政府采購支出情況說明
2017年市委黨校政府采購支出總額123.18萬元,其中: 政府采購貨物支出16.69萬元、政府采購工程支出73.34萬元、政府采購服務支出33.15萬元。
五、2017年“三公”經費情況說明
2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總計8.84萬元。其中:公務用車運行維護費3.54萬元(公車保有量1臺),國內接待費5.3萬元,無公務用車購置費和國(境)外接待費。
六、2017年國有資產使用情況說明
2017年我校有7處周轉房,4處車庫和3處倉庫等空置房產出租出借,國有資產收益共計8.48萬元,已全部上繳財政國有資產非稅賬戶。
七、重點績效評價結果等預算績效情況說明
根據咸寧市預算績效管理要求,我校對2017年度一般預算項目支出編制并申報了預算管理績效,包含:主體班培訓經費、物業購買服務、改善辦學條件(教育附加)、九項經費等,13個專項,資金共計399.1萬元,項目資金績效編制申報覆蓋率達到100%。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指本級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
3.社會保障和就業:主要為死亡撫恤金。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。主要為主體班培訓支出、改善辦學條件支出。
第四部分 市委黨校2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中共咸寧市委黨校 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,352.26 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 2.50 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1,044.88 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 181.63 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 42.61 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,352.26 | 本年支出合計 | 52 | 1,271.62 |
? ?用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ? ?結余分配 | 53 | 0.00 |
? ?年初結轉和結余 | 26 | 99.42 | ? ?年末結轉和結余 | 54 | 180.06 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 1,451.68 | 總計 | 56 | 1,451.68 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中共咸寧市委黨校 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 1,352.26 | 1,352.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | ?其他共產黨事務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,037.93 | 1,037.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進修及培訓 | 1,037.93 | 1,037.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | ?干部教育 | 1,037.93 | 1,037.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 258.34 | 258.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 61.16 | 61.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ?機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 59.79 | 59.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ?機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | ?死亡撫恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 170.63 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ?其他社會保障和就業支出 | 170.63 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.49 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.49 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ?住房公積金 | 45.21 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ?提租補貼 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委黨校 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 1,271.62 | 984.10 | 287.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | ?其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,044.88 | 759.86 | 285.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進修及培訓 | 1,044.88 | 759.86 | 285.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | ?干部教育 | 1,044.88 | 759.86 | 285.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 181.63 | 181.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ?機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ?機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | ?死亡撫恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ?其他社會保障和就業支出 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ?住房公積金 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ?提租補貼 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:中共咸寧市委黨校 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 ? ? 入 | 支 ? ? 出 | ||||||
項 ? ?目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 ? ?次 | 1 | 欄 ? ?次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,352.26 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 1,044.88 | 1,044.88 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 181.63 | 181.63 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,352.26 | 本年支出合計 | 54 | 1,271.62 | 1,271.62 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 99.42 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 180.06 | 180.06 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 99.42 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 1,451.68 | 總計 | 60 | 1,451.68 | 1,451.68 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:中共咸寧市委黨校 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 ? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,271.62 | 984.10 | 287.51 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
2013699 | ?其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
205 | 教育支出 | 1,044.88 | 759.86 | 285.01 | ||
20508 | 進修及培訓 | 1,044.88 | 759.86 | 285.01 | ||
2050802 | ?干部教育 | 1,044.88 | 759.86 | 285.01 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 181.63 | 181.63 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | ||
2080505 | ?機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | ||
2080506 | ?機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | ||
2080801 | ?死亡撫恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | ||
2089901 | ?其他社會保障和就業支出 | 100.37 | 100.37 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | ||
2210201 | ?住房公積金 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | ||
2210202 | ?提租補貼 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中共咸寧市委黨校 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 600.91 | 302 | 商品和服務支出 | 127.81 | 310 | 其他資本性支出 | 4.28 |
30101 | ?基本工資 | 169.25 | 30201 | ?辦公費 | 1.93 | 31001 | ?房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ?津貼補貼 | 101.06 | 30202 | ?印刷費 | 0.00 | 31002 | ?辦公設備購置 | 1.63 |
30103 | ?獎金 | 194.47 | 30203 | ?咨詢費 | 0.00 | 31003 | ?專用設備購置 | 2.65 |
30104 | ?其他社會保障繳費 | 40.24 | 30204 | ?手續費 | 0.06 | 31005 | ?基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | ?伙食補助費 | 36.88 | 30205 | ?水費 | 5.60 | 31006 | ?大型修繕 | 0.00 |
30107 | ?績效工資 | 0.00 | 30206 | ?電費 | 7.39 | 31007 | ?信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ?機關事業單位基本養老保險繳費 | 51.10 | 30207 | ?郵電費 | 9.47 | 31008 | ?物資儲備 | 0.00 |
30109 | ?職業年金繳費 | 3.96 | 30208 | ?取暖費 | 0.00 | 31009 | ?土地補償 | 0.00 |
30199 | ?其他工資福利支出 | 3.95 | 30209 | ?物業管理費 | 4.48 | 31010 | ?安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 250.53 | 30211 | ?差旅費 | 1.98 | 31011 | ?地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | ?離休費 | 9.64 | 30212 | ?因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ?拆遷補償 | 0.00 |
30302 | ?退休費 | 100.37 | 30213 | ?維修(護)費 | 14.40 | 31013 | ?公務用車購置 | 0.00 |
30303 | ?退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ?租賃費 | 0.00 | 31019 | ?其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ?撫恤金 | 26.55 | 30215 | ?會議費 | 0.00 | 31020 | ?產權參股 | 0.00 |
30305 | ?生活補助 | 1.36 | 30216 | ?培訓費 | 2.24 | 31099 | ?其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ?救濟費 | 0.30 | 30217 | ?公務接待費 | 0.86 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30307 | ?醫療費 | 0.00 | 30218 | ?專用材料費 | 0.00 | 30401 | ?企業政策性補貼 | 0.00 |
30308 | ?助學金 | 0.00 | 30224 | ?被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ?事業單位補貼 | 0.00 |
30309 | ?獎勵金 | 0.00 | 30225 | ?專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ?財政貼息 | 0.00 |
30310 | ?生產補貼 | 0.00 | 30226 | ?勞務費 | 0.87 | 30499 | ?其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30311 | ?住房公積金 | 35.88 | 30227 | ?委托業務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | ?提租補貼 | 11.19 | 30228 | ?工會經費 | 26.72 | 30701 | ?國內債務付息 | 0.00 |
30313 | ?購房補貼 | 0.00 | 30229 | ?福利費 | 0.00 | 30707 | ?國外債務付息 | 0.00 |
30314 | ?采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ?公務用車運行維護費 | 3.24 | 399 | 其他支出 | 0.57 |
30315 | ?物業服務補貼 | 14.00 | 30239 | ?其他交通費用 | 45.83 | 39906 | ?贈與 | 0.57 |
30399 | ?其他對個人和家庭的補助支出 | 51.24 | 30240 | ?稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ?其他商品和服務支出 | 2.76 | ||||||
人員經費合計 | 851.44 | 公用經費合計 | 132.66 | |||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
? ?2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:中共咸寧市委黨校 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.11 | 5.80 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.31 | 8.84 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 5.30 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委黨校 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |