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  • 索 引 號:011336909/2018-01101
  • 文  號:
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 橫溝橋鎮(zhèn)人民政府
  • 主題分類:財(cái)政
  • 有 效 性:
  • 發(fā)布日期:2018年09月30日
  • 名  稱:橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

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2017年度部門決算公開說明

一、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府概況

(一)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé):

橫溝橋鎮(zhèn)人民政府是基層行政單位。全鎮(zhèn)共設(shè)三個(gè)辦公室,即黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,每個(gè)辦設(shè)置若干工作專班,共六個(gè)工作專班。具體為:黨政綜合辦下轄黨政綜合工作專班;社會(huì)事務(wù)辦下轄城建控違工作專班、綜治工作專班和計(jì)劃生育工作專班。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦下轄工業(yè)工作專班和農(nóng)業(yè)工作專班。黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳(文教衛(wèi))、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工青婦、老干部、工業(yè)、財(cái)貿(mào)、郵政、電信、供電、市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三期協(xié)調(diào)工作及機(jī)關(guān)日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項(xiàng)工作。社會(huì)事務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)規(guī)劃、國土、城建、交通、交警、文明創(chuàng)建、計(jì)劃生育、綜合治理、民政、環(huán)衛(wèi)、城管、控違、市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二、三期協(xié)調(diào)工作及社區(qū)管理等工作。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主要負(fù)責(zé)工業(yè)、招商引資、發(fā)改、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防、統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)人事、農(nóng)村公益性服務(wù)、限額商品銷售、鎮(zhèn)工業(yè)園建設(shè)協(xié)調(diào)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展等相關(guān)工作。

(二)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成:

納入決算匯編范圍的有行政單位3個(gè),下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位5個(gè)。

二、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出57.49萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.97萬元,公務(wù)接待費(fèi)35.52萬元。

1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(境)支出0萬元,組團(tuán) 0 次,0人。上年同比增減 0 。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車購置支出0萬元,較上年同比減少0%。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出21.97萬元,與上年比增加6.99萬元,主要原因是:橫溝橋鎮(zhèn)托管到高新區(qū)之后業(yè)務(wù)辦理不暢通。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出35.52萬元,共接待217批次、接待5000余人,招待費(fèi)減少4.48萬元,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)招待。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出984.35萬元比2016年增加361.75萬元,主要原因是

三、政府采購支出情況

2017年橫溝政府采購貨物支出98.8萬元、政府采購工

程支出5396361.3萬元、政府采購服務(wù)支出37.20萬元。

四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日,橫溝政府共有公務(wù)用車2輛,無價(jià)值50萬元以上設(shè)備。

五、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出共涉及項(xiàng)目6個(gè),名稱分別為新農(nóng)村建設(shè),涉及資金605萬、創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目,涉及金額100萬、2017年度惠民資金及農(nóng)村社區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金,涉及金額105萬、水毀修復(fù)項(xiàng)目,涉及金額301.3萬,精準(zhǔn)扶貧支出84萬元、村級郵政代理點(diǎn),涉及金額2.4萬。

新農(nóng)村建設(shè)從預(yù)算績效評價(jià)上來看,依照各村建設(shè)美麗村灣需求,逐一對各村進(jìn)行安裝太陽能路燈、移栽苗木、道路硬化、污水處理等工程,預(yù)計(jì)金額800萬元。從整體支出績效評價(jià)來看,各村美麗村灣建設(shè)通過農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心監(jiān)督下進(jìn)行招標(biāo)來進(jìn)行,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為605萬元,執(zhí)行數(shù)為605萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生的效果是更好服務(wù)各村村民。使廣大人民群眾有一個(gè)藍(lán)天綠水的居住環(huán)境。下一步改進(jìn)措施:以后加強(qiáng)農(nóng)村全體村民保護(hù)環(huán)境意識。

創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目從預(yù)算績效評價(jià)上來看,依照國衛(wèi)復(fù)審迎檢,我鎮(zhèn)按照迎檢的方案組織開展,對全鎮(zhèn)街道垃圾清運(yùn)、污水治理等工程進(jìn)行固衛(wèi),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生的效果是通過項(xiàng)目實(shí)施,圓滿完成了上級單位國衛(wèi)復(fù)審迎檢工作任務(wù),為廣大市民提供了干凈、整潔、衛(wèi)生的生活環(huán)境。下一步改進(jìn)措施:提高全鎮(zhèn)人民固衛(wèi)意識,形成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

2017年度惠民資金及農(nóng)村社區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金,根據(jù)各村實(shí)際將惠民資金劃撥到村里。

水毀修復(fù)項(xiàng)目,我鎮(zhèn)連續(xù)遭受強(qiáng)降雨,導(dǎo)致我鎮(zhèn)農(nóng)村鄉(xiāng)村公路不同程度的滑坡、塌方和路面損毀現(xiàn)象,為了人民的出行安全,我鎮(zhèn)對各村損壞道路進(jìn)行了修復(fù),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為301.3萬元,執(zhí)行數(shù)為301.3萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,從整體支出績效評價(jià)該項(xiàng)目的執(zhí)行過程中,嚴(yán)格按照農(nóng)村三資管理制度規(guī)定組織實(shí)施,對各村資金配套資金支付,嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)算控制,確保資金及時(shí)足額到位,杜絕了資金浪費(fèi)或虛報(bào)現(xiàn)象發(fā)生,真正做到了將有限的資金用到了道路修復(fù)上。主要產(chǎn)生的效果:更好服務(wù)各村村民。各村水毀道路修復(fù)完成后使廣大人民群眾出行更加便捷、更加安全。

精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目,根據(jù)鄂財(cái)農(nóng)發(fā)【2016】114號文件和咸扶發(fā)【2017】13號我鎮(zhèn)在楊畈村建設(shè)茶葉基地,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬元,執(zhí)行數(shù)為38萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生效果:增加村集體收入,帶動(dòng)貧困戶就業(yè)。在袁鋪村建立了蔬菜基地,種植面積為80畝,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生效果:發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì),帶動(dòng)貧困戶就業(yè)。在馬安村和李堡橋村引進(jìn)自來水工程,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬元,執(zhí)行數(shù)為12萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生效果是:飲水更加健康。在長嶺村建立黨員群眾服務(wù)中心項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為330萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%,主要產(chǎn)生效果:更加方便服務(wù)廣大農(nóng)民朋友。

村級郵站建設(shè)項(xiàng)目,根據(jù)市政府咸政辦函【2017】40號文件精神,我鎮(zhèn)在孫田村、楊畈村、袁浦村建立了郵站,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.4萬元,執(zhí)行數(shù)為2.4萬元,完成預(yù)算數(shù) 100%,組織開展整體支出績效評價(jià),從評價(jià)情況來看村級郵站要充分整合農(nóng)村現(xiàn)有公共資源,按照“政府主導(dǎo)、郵政企業(yè)建設(shè)管理”市郵政管理局和市郵政公司會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)服務(wù)半徑、服務(wù)人口、服務(wù)內(nèi)容等時(shí)機(jī)情況設(shè)立村郵站。主要產(chǎn)生的效果:讓農(nóng)民群眾真正享受與城市居民一樣方便快捷的現(xiàn)代郵政服務(wù)。下一步改進(jìn)措施:更加規(guī)范村級郵站的管理和服務(wù)。

橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

2018年9月28日

收入支出決算總表





公開01表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府


單位:萬元
收入支出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額
欄次
1欄次
2
一、財(cái)政撥款收入15,947.75一、一般公共服務(wù)支出323,028.83
  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2276.16二、外交支出33
二、上級補(bǔ)助收入3
三、國防支出34
三、事業(yè)收入4
四、公共安全支出35469.95
四、經(jīng)營收入5
五、教育支出36
五、附屬單位上繳收入6
六、科學(xué)技術(shù)支出37
六、其他收入7
七、文化體育與傳媒支出3820.00

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3964.18

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4097.50

10
十、節(jié)能環(huán)保支出4150.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出421,358.95

12
十二、農(nóng)林水支出43855.94

13
十三、交通運(yùn)輸支出442.40

14
十四、資源勘探信息等支出45

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地區(qū)支出48

18
十八、國土海洋氣象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、糧油物資儲備支出51

21
二十一、其他支出52

22
二十二、債務(wù)還本支出53

23
二十三、債務(wù)付息支出54
本年收入合計(jì)245,947.75本年支出合計(jì)555,947.75
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25
結(jié)余分配56
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26
  其中:提取職工福利基金57
  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27
        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金58

28
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59

29
  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60

30

61
總計(jì)315,947.75總計(jì)625,947.75
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。














收入決算表










公開02表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府




單位:萬元
科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
項(xiàng)欄次1234567
合計(jì)5,947.755,947.750.000.000.000.000.00
201一般公共服務(wù)支出3,028.833,028.830.000.000.000.000.00
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3,015.823,015.820.000.000.000.000.00
2010301  行政運(yùn)行1,693.691,693.690.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事務(wù)624.03624.150.000.000.000.000.00
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出697.77697.980.000.000.000.000.00
20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)9.019.020.000.000.000.000.00
2010599  其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出9.019.020.000.000.000.000.00
20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)4.004.000.000.000.000.000.00
2013199  其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4.004.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出469.57469.950.000.000.000.000.00
20402公安279.69279.950.000.000.000.000.00
2040250  事業(yè)運(yùn)行110.84110.950.000.000.000.000.00
2040299  其他公安支出168.81169.000.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出189.77190.000.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出189.75190.000.000.000.000.000.00
207文化體育與傳媒支出19.9720.000.000.000.000.000.00
20799其他文化體育與傳媒支出19.9720.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化體育與傳媒支出19.9720.000.000.000.000.000.00
208社會(huì)保障和就業(yè)支出64.0864.180.000.000.000.000.00
20802民政管理事務(wù)59.0859.180.000.000.000.000.00
2080205  老齡事務(wù)59.0759.180.000.000.000.000.00
20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.995.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.995.000.000.000.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出97.2997.500.000.000.000.000.00
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9.9810.000.000.000.000.000.00
2100399  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出9.9810.000.000.000.000.000.00
21004公共衛(wèi)生44.8945.000.000.000.000.000.00
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理44.8845.000.000.000.000.000.00
21007計(jì)劃生育事務(wù)42.3942.500.000.000.000.000.00
2100799  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出42.3842.500.000.000.000.000.00
211節(jié)能環(huán)保支出49.8650.000.000.000.000.000.00
21111污染減排49.8550.000.000.000.000.000.00
2111199  其他污染減排支出49.8550.000.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,354.611,358.950.000.000.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)251.66252.490.000.000.000.000.00
2120101  行政運(yùn)行251.63252.490.000.000.000.000.00
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施404.88406.300.000.000.000.000.00
2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出404.84406.300.000.000.000.000.00
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生18.9319.000.000.000.000.000.00
2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生18.9319.000.000.000.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出275.08276.160.000.000.000.000.00
2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生23.9024.000.000.000.000.000.00
2121399  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出251.13252.160.000.000.000.000.00
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出403.31405.000.000.000.000.000.00
2129999  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出403.27405.000.000.000.000.000.00
213農(nóng)林水支出852.19855.940.000.000.000.000.00
21305扶貧852.11855.940.000.000.000.000.00
2130599  其他扶貧支出852.02855.940.000.000.000.000.00
214交通運(yùn)輸支出2.392.400.000.000.000.000.00
21405郵政業(yè)支出2.392.400.000.000.000.000.00
2140599  其他郵政業(yè)支出2.392.400.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

























支出決算表









公開03表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府




單位:萬元
科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
項(xiàng)欄次123456
合計(jì)5,947.753,975.951,971.800.000.000.00
201一般公共服務(wù)支出3,028.833,028.830.000.000.000.00
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3,015.823,015.820.000.000.000.00
2010301  行政運(yùn)行1,693.691,693.690.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事務(wù)624.15624.150.000.000.000.00
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出697.98697.980.000.000.000.00
20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)9.029.020.000.000.000.00
2010599  其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出9.029.020.000.000.000.00
20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)4.004.000.000.000.000.00
2013199  其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4.004.000.000.000.000.00
204公共安全支出469.95469.950.000.000.000.00
20402公安279.95279.950.000.000.000.00
2040250  事業(yè)運(yùn)行110.95110.950.000.000.000.00
2040299  其他公安支出169.00169.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出190.00190.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出190.00190.000.000.000.000.00
207文化體育與傳媒支出20.0020.000.000.000.000.00
20799其他文化體育與傳媒支出20.0020.000.000.000.000.00
2079999  其他文化體育與傳媒支出20.0020.000.000.000.000.00
208社會(huì)保障和就業(yè)支出64.1864.180.000.000.000.00
20802民政管理事務(wù)59.1859.180.000.000.000.00
2080205  老齡事務(wù)59.1859.180.000.000.000.00
20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.005.000.000.000.000.00
2089901  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.005.000.000.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出97.5097.500.000.000.000.00
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10.0010.000.000.000.000.00
2100399  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出10.0010.000.000.000.000.00
21004公共衛(wèi)生45.0045.000.000.000.000.00
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理45.0045.000.000.000.000.00
21007計(jì)劃生育事務(wù)42.5042.500.000.000.000.00
2100799  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出42.5042.500.000.000.000.00
211節(jié)能環(huán)保支出50.000.0050.000.000.000.00
21111污染減排50.000.0050.000.000.000.00
2111199  其他污染減排支出50.000.0050.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,358.95295.491,063.460.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)252.49252.490.000.000.000.00
2120101  行政運(yùn)行252.49252.490.000.000.000.00
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施406.300.00406.300.000.000.00
2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出406.300.00406.300.000.000.00
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生19.0019.000.000.000.000.00
2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生19.0019.000.000.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出276.1624.00252.160.000.000.00
2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生24.0024.000.000.000.000.00
2121399  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出252.160.00252.160.000.000.00
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出405.000.00405.000.000.000.00
2129999  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出405.000.00405.000.000.000.00
213農(nóng)林水支出855.940.00855.940.000.000.00
21305扶貧855.940.00855.940.000.000.00
2130599  其他扶貧支出855.940.00855.940.000.000.00
214交通運(yùn)輸支出2.400.002.400.000.000.00
21405郵政業(yè)支出2.400.002.400.000.000.00
2140599  其他郵政業(yè)支出2.400.002.400.000.000.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。























財(cái)政撥款收入支出決算總表







公開04表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府




金額單位:元
收     入支     出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,671.60一、一般公共服務(wù)支出303,028.833,028.830.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2276.16二、外交支出310.000.000.00

3
三、國防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出33469.95469.950.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科學(xué)技術(shù)支出350.000.000.00

7
七、文化體育與傳媒支出3620.0020.000.00

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3764.1864.180.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3897.5097.500.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出3950.0050.000.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出401,358.951,082.79276.16

12
十二、農(nóng)林水支出41855.94855.940.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出422.402.400.00

14
十四、資源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、糧油物資儲備支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、債務(wù)還本支出510.000.000.00

23
二十三、債務(wù)付息支出520.000.000.00
本年收入合計(jì)245,947.75本年支出合計(jì)535,947.755,671.60276.16
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.000.000.00
  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款260.00
55


  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款270.00
56



28

57


總計(jì)295,947.75總計(jì)5859,477,541.005,671.60276.16
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
















公開05表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府











單位:萬元
科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余
項(xiàng)欄次12345678910111213
合計(jì)


5,671.603,951.951,719.645,671.603,951.951,719.64



201一般公共服務(wù)支出


3,028.833,028.83
3,028.833,028.83




20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)


3,015.823,015.82
3,015.823,015.82




2010301  行政運(yùn)行


1,693.691,693.69
1,693.691,693.69




2010302  一般行政管理事務(wù)


624.15624.15
624.15624.15




2010399  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出


697.98697.98
697.98697.98




20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)


9.029.02
9.029.02




2010599  其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出


9.029.02
9.029.02




20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)


4.004.00
4.004.00




2013199  其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出


4.004.00
4.004.00




204公共安全支出


469.95469.95
469.95469.95




20402公安


279.95279.95
279.95279.95




2040250  事業(yè)運(yùn)行


110.95110.95
110.95110.95




2040299  其他公安支出


169.00169.00
169.00169.00




20499其他公共安全支出


190.00190.00
190.00190.00




2049901  其他公共安全支出


190.00190.00
190.00190.00




207文化體育與傳媒支出


20.0020.00
20.0020.00




20799其他文化體育與傳媒支出


20.0020.00
20.0020.00




2079999  其他文化體育與傳媒支出


20.0020.00
20.0020.00




208社會(huì)保障和就業(yè)支出


64.1864.18
64.1864.18




20802民政管理事務(wù)


59.1859.18
59.1859.18




2080205  老齡事務(wù)


59.1859.18
59.1859.18




20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出


5.005.00
5.005.00




2089901  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出


5.005.00
5.005.00




210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出


97.5097.50
97.5097.50




21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)


10.0010.00
10.0010.00




2100399  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出


10.0010.00
10.0010.00




21004公共衛(wèi)生


45.0045.00
45.0045.00




2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理


45.0045.00
45.0045.00




21007計(jì)劃生育事務(wù)


42.5042.50
42.5042.50




2100799  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出


42.5042.50
42.5042.50




211節(jié)能環(huán)保支出


50.00
50.0050.00
50.00



21111污染減排


50.00
50.0050.00
50.00



2111199  其他污染減排支出


50.00
50.0050.00
50.00



212城鄉(xiāng)社區(qū)支出


1,082.79271.49811.301,082.79271.49811.30



21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)


252.49252.49
252.49252.49




2120101  行政運(yùn)行


252.49252.49
252.49252.49




21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施


406.30
406.30406.300.00406.30



2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出


406.30
406.30406.300.00406.30



21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生


19.0019.000.0019.0019.00




2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生


19.0019.000.0019.0019.00




21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出


405.00
405.00405.00
405.00



2129999  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出


405.00
405.00405.00
405.00



213農(nóng)林水支出


855.94
855.94855.94
855.94



21305扶貧


855.94
855.94855.94
855.94



2130599  其他扶貧支出


855.94
855.94855.94
855.94



214交通運(yùn)輸支出


2.40
2.402.40
2.40



21405郵政業(yè)支出


2.40
2.402.40
2.40



2140599  其他郵政業(yè)支出


2.40
2.402.40
2.40








































一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








公開06表

部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額



301工資福利支出1149.27302商品和服務(wù)支出960.35310其他資本性支出1136.73

30101  基本工資528.0230201    辦公費(fèi)93.9531001    房屋建筑物購建0.00

30102  津貼補(bǔ)貼325.7530202    印刷費(fèi)9.8331002    辦公設(shè)備購置946.73

30103  獎(jiǎng)金21.1830203    咨詢費(fèi)0.0031003    專用設(shè)備購置190.00

30104  其他社會(huì)保障繳費(fèi)99.9830204    手續(xù)費(fèi)0.0031005    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00

30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)34.8530205    水費(fèi)1.3431006    大型修繕0.00

30107  績效工資0.0030206    電費(fèi)28.9131007    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00

30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0030207    郵電費(fèi)6.9331008    物資儲備0.00

30109  職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208    取暖費(fèi)0.0031009    土地補(bǔ)償0.00

30199  其他工資福利支出139.4930209    物業(yè)管理費(fèi)0.0031010    安置補(bǔ)助0.00

303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助705.6130211    差旅費(fèi)36.6431011    地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00

30301  離休費(fèi)0.0030212    因公出國(境)費(fèi)用0.0031012    拆遷補(bǔ)償0.00

30302  退休費(fèi)20.4430213    維修(護(hù))費(fèi)3.5631013    公務(wù)用車購置0.00

30303  退職(役)費(fèi)0.0030214    租賃費(fèi)1.3531019    其他交通工具購置0.00

30304  撫恤金5.3730215    會(huì)議費(fèi)11.7431020    產(chǎn)權(quán)參股0.00

30305  生活補(bǔ)助520.2330216    培訓(xùn)費(fèi)0.6231099    其他資本性支出0.00

30306  救濟(jì)費(fèi)6.2330217    公務(wù)接待費(fèi)35.52304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00

30307  醫(yī)療費(fèi)96.5030218    專用材料費(fèi)0.0030401    企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.00

30308  助學(xué)金0.0030224    被裝購置費(fèi)0.0030402    事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00

30309  獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225    專用燃料費(fèi)0.0030403    財(cái)政貼息0.00

30310  生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226    勞務(wù)費(fèi)220.4530499    其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00

30311  住房公積金56.8530227    委托業(yè)務(wù)費(fèi)339.97307債務(wù)利息支出0.00

30312  提租補(bǔ)貼0.0030228    工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.7130701    國內(nèi)債務(wù)付息0.00

30313  購房補(bǔ)貼0.0030229    福利費(fèi)0.3730707    國外債務(wù)付息0.00

30314  采暖補(bǔ)貼0.0030231    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.97399其他支出0.00

30315  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239    其他交通費(fèi)用0.0039906    贈(zèng)與0.00

30399  其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030240    稅金及附加費(fèi)用0.00







30299    其他商品和服務(wù)支出138.49




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1854.88公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)2097.07

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


























政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表















公開07表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府









單位:萬元
科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余
項(xiàng)欄次12345678910111213
合計(jì)0.000.000.00276.1624.00252.16276.1624.00252.160.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00276.1624.00252.16276.1624.00252.160.000.000.000.00
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.000.000.00276.1624.00252.16276.1624.00252.160.000.000.000.00
2121302    城市環(huán)境衛(wèi)生0.000.000.0024.0024.000.0024.0024.000.000.000.000.000.00
2121399    其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0.000.000.00252.160.00252.16252.160.00252.160.000.000.000.00






















































































































































































財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表











公開:08表
部門:橫溝橋鎮(zhèn)人民政府





單位:萬元
預(yù)算數(shù)決算數(shù)
合計(jì)因公出國(境)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
148.280148.28
34.94113.3457.49
57.49
21.9735.52
注:本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金蔡恒撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


責(zé)任編輯:何凡
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