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  • 索 引 號:011336909/2017-01355
  • 文  號:
  • 發布機構: 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發布日期:2017年09月30日
  • 名  稱:咸寧市委組織部

咸寧市委組織部

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中共咸寧市委組織部2016年部門決算情況說明

  一、基本情況

  (一)部門主要職能

  1、研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設,探索各類新經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;負責新時期黨的建設理論研究。

  2、辦理我市省委管理干部有關事項的報批手續;負責提出關于各縣(市、區)和市委、市政府機關各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;指導領導班子的思想作風建設;負責市委委托管理的干部的管理工作;負責各鄉鎮(辦事處)黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級干部的任免、備案審查和宏觀管理工作,承擔部分干部的調配、交流及安置事宜;負責省有關部門管理為主的單位領導班子成員及相當職務的協管業務。

  3、研究制定加強全市干部隊伍建設的措施、制度,組織落實培養選拔年輕干部工作。

  4、從總體上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。

  5、負責全市組織工作和干部工作的檢查監督,及時向市委和上級組織部門反映重要情況,提出建議。

  6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規劃;負責落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負責人的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作,組織干部教育理論研究,指導干部培訓基地的師資隊伍建設。

  7、調查了解全市知識分子工作情況,參與制定知識分子政策,檢查貫徹執行知識分子政策的情況,參與拔尖人才、優秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作,聯系和組織科技工作者開展活動。

  8、研究加強縣級領導干部的監督工作,對全市選拔任用干部的檢查工作進行綜合、協調、研究和指導。

  9、負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

  10、完成上級交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  根據“三定方案”和市編辦對我部內設機構、人員編制和領導職數的相關批復,市委組織部內設14個科室:辦公室、研究室、組織科、綜合干部科、黨政干部科、經濟科教干部科、企事業干部科、市績效管理和干部考評工作辦公室、公務員管理科、干部教育科、干部監督科、干部監督舉報中心、人才工作科、信息管理科;直屬事業單位1個:市黨員電化教育中心;市委設在組織部的機構3個:市黨代表大會代表工作辦公室、市委人才工作領導小組辦公室(下設市專家服務中心)、市委黨建工作領導小組辦公室(內設綜合信息科、理論指導科)。共核定行政編制40個,參公事業編制5個,全額撥款事業編7個,工勤編制4個,總計56個。目前,市委組織部共有在職干部職工44人,其中部長1名,副部長4名,部務委員1名,副縣級干部4名,正科級干部12名,副科級干部16名,科員3名,工勤人員3名。共有退休干部4人。

  二、2016年部門決算收支情況

  2016年,咸寧市委組織部嚴格貫徹落實中央八項規定和省委、省政府有關文件精神,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制“三公”經費支出,切實減少各項經費開支。

  (1)收入情況:經市財政核定并批復下達,市委組織部2016年度部門決算總收入1393.09萬元,較2015年1086.91萬元增加306.18萬元,其中:本年財政撥款收入1358.17萬元,上年結余34.92萬元。

  (2)支出情況:2016年部門決算總支出1133.25萬元,較2015年1019.19萬元增加114.06萬元,增幅11.19%,其中:基本支出534.12萬元,較2015年600.04萬元減少65.92萬元,減少10.98%,包括人員經費支出425.37萬元,公用經費支出108.75萬元;項目支出599.13萬元,較2015年419.15萬元增加179.98萬元,增幅30.04%;年末結轉結余259.84萬元。

  

  三、“三公”經費決算情況說明

  2016年“三公”經費決算數42.17萬元,其中:公務接待費 0.32萬元,接待2批次;公務用車及運行維護費 12.76萬元;因公出國境29.09萬元。“三公”經費決算較2015年41.73萬元減少0.44萬元,減少的主要原因一是3月公車改革,車輛保有量從4輛減到2輛,公車運維費大額減少;二是中央八項規定出臺后,我們嚴格按照中央文件精神,從嚴控制公務接待活動,樹立勤儉節約的意識,公務接待大大減少。2016年未購置公務用車,保有量2臺。2016年因公出國(境)費決算29.09萬元,出國原因是全市范圍內海外引才,財政將此經費列入我部人才工作項目經費,全市人才工作項目經費由我部統一管理,此次出國我部派出兩名領導隨行,高新區、中心醫院、外僑辦各派出人員一名,共計5人。

  四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

  (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (四)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  (五)因公出國境費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  (六)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

  (七)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  (八)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  2017.9.30

  

  收入支出決算總表   
     公開01表
部門:中共咸寧市委組織部    金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目行次決算數
欄次 1欄次 2
一、財政撥款收入11,358.17一、一般公共服務支出291,133.25
  其中:政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出300.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出310.00
三、事業收入40.00四、公共安全支出320.00
四、經營收入50.00五、教育支出330.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出340.00
六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00
 8 八、社會保障和就業支出360.00
 9 九、醫療衛生與計劃生育支出370.00
 10 十、節能環保支出380.00
 11 十一、城鄉社區支出390.00
 12 十二、農林水支出400.00
 13 十三、交通運輸支出410.00
 14 十四、資源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商業服務業等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地區支出450.00
 18 十八、國土海洋氣象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出470.00
 20 二十、糧油物資儲備支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、債務還本支出500.00
 23 二十三、債務付息支出510.00
本年收入合計241,358.17本年支出合計521,133.25
    用事業基金彌補收支差額250.00    結余分配530.00
    年初結轉和結余2634.92    年末結轉和結余54259.84
 27  55 
總計281,393.09總計561,393.09
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
      收入決算表    
          公開02表
部門:中共咸寧市委組織部      金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計1,358.161,358.160.000.000.000.000.00
201一般公共服務支出1,298.161,298.160.000.000.000.000.00
20110人力資源事務16.0016.000.000.000.000.000.00
2011099  其他人力資源事務支出16.0016.000.000.000.000.000.00
20111紀檢監察事務3.803.800.000.000.000.000.00
2011105  派駐派出機構3.803.800.000.000.000.000.00
20132組織事務1,278.361,278.360.000.000.000.000.00
2013201  行政運行701.28701.280.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事務506.08506.080.000.000.000.000.00
2013299  其他組織事務支出71.0071.000.000.000.000.000.00
213農林水支出60.0060.000.000.000.000.000.00
21301農業60.0060.000.000.000.000.000.00
2130152  對高校畢業生到基層任職補助60.0060.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
     支出決算表    
         公開03表
部門:中共咸寧市委組織部     金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計1,133.25534.13599.130.000.000.00
201一般公共服務支出1,133.25534.13599.130.000.000.00
20110人力資源事務13.390.0013.390.000.000.00
2011099  其他人力資源事務支出13.390.0013.390.000.000.00
20111紀檢監察事務3.790.003.790.000.000.00
2011105  派駐派出機構3.790.003.790.000.000.00
20132組織事務1,116.07534.13581.950.000.000.00
2013201  行政運行624.50514.18110.330.000.000.00
2013202  一般行政管理事務437.0719.95417.120.000.000.00
2013299  其他組織事務支出54.500.0054.500.000.000.00
        
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
   財政撥款收入支出決算總表    
       公開04表
部門:中共咸寧市委組織部     金額單位:萬元
         
    行次決算數項目(按功能分類)行次小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
     1     234
一、一般公共預算財政撥款11,358.17一、一般公共服務支出311,133.251,133.250.00
二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00
 3 三、國防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科學技術支出360.000.000.00
 7 七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00
 8 八、社會保障和就業支出380.000.000.00
 9 九、醫療衛生與計劃生育支出390.000.000.00
 10 十、節能環保支出400.000.000.00
 11 十一、城鄉社區支出410.000.000.00
 12 十二、農林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通運輸支出430.000.000.00
 14 十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商業服務業等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地區支出470.000.000.00
 18 十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出490.000.000.00
 20 二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、債務還本支出520.000.000.00
 23 二十三、債務付息支出530.000.000.00
本年收入合計241,358.17本年支出合計541,133.251,133.250.00
 25  55   
年初財政撥款結轉和結余2634.92年末財政撥款結轉和結余56259.84259.840.00
一、一般公共預算財政撥款2734.92 57   
二、政府性基金預算財政撥款280.00 58   
 29  59   
總計301,393.09總計601,393.091,393.090.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
    一般公共預算財政撥款支出決算表  
      公開05表
部門:中共咸寧市委組織部  金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出  項目支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計1,133.25534.13599.13
201一般公共服務支出1,133.25534.13599.13
20110人力資源事務13.390.0013.39
2011099  其他人力資源事務支出13.390.0013.39
20111紀檢監察事務3.790.003.79
2011105  派駐派出機構3.790.003.79
20132組織事務1,116.07534.13581.95
2013201  行政運行624.50514.18110.33
2013202  一般行政管理事務437.0719.95417.12
2013299  其他組織事務支出54.500.0054.50
     
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
    一般公共預算財政撥款基本支出決算表    
        公開06表
部門:中共咸寧市委組織部      金額單位:元
人員經費公用經費
科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出382.53302商品和服務支出108.75310其他資本性支出0.00
30101  基本工資154.0930201  辦公費3.4631001  房屋建筑物購建0.00
30102  津貼補貼35.2030202  印刷費3.7531002  辦公設備購置0.00
30103  獎金137.8030203  咨詢費0.0031003  專用設備購置0.00
30104  其他社會保障繳費11.7730204  手續費0.0131005  基礎設施建設0.00
30106  伙食補助費0.0030205  水費0.0931006  大型修繕0.00
30107  績效工資0.0030206  電費8.6831007  信息網絡及軟件購置更新0.00
30108  機關事業單位基本養老保險繳費0.0030207  郵電費1.0131008  物資儲備0.00
30109  職業年金繳費0.0030208  取暖費0.0031009  土地補償0.00
30199  其他工資福利支出43.6630209  物業管理費0.0031010  安置補助0.00
303對個人和家庭的補助42.8430211  差旅費3.1431011  地上附著物和青苗補償0.00
30301  離休費0.0030212  因公出國(境)費用0.0031012  拆遷補償0.00
30302  退休費8.6230213  維修(護)費13.0331013  公務用車購置0.00
30303  退職(役)費0.0030214  租賃費0.0931019  其他交通工具購置0.00
30304  撫恤金0.0030215  會議費0.1131020  產權參股0.00
30305  生活補助8.4030216  培訓費0.0031099  其他資本性支出0.00
30306  救濟費0.0030217  公務接待費0.32304對企事業單位的補貼0.00
30307  醫療費0.0030218  專用材料費0.0130401  企業政策性補貼0.00
30308  助學金0.0030224  被裝購置費0.0030402  事業單位補貼0.00
30309  獎勵金0.0030225  專用燃料費0.0030403  財政貼息0.00
30310  生產補貼0.0030226  勞務費3.5830499  其他對企事業單位的補貼0.00
30311  住房公積金5.2830227  委托業務費11.49307債務利息支出0.00
30312  提租補貼0.0030228  工會經費8.6330701  國內債務付息0.00
30313  購房補貼0.0030229  福利費0.3230707  國外債務付息0.00
30314  采暖補貼0.0030231  公務用車運行維護費12.76399其他支出0.00
30315  物業服務補貼10.0130239  其他交通費用32.4139906  贈與0.00
30399  其他對個人和家庭的補助支出10.5430240  稅金及附加費用0.15   
   30299  其他商品和服務支出5.73   
人員經費合計425.37公用經費合計108.75
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表   
     公開07表
編制單位:中共咸寧市委組織部   金額單位:萬元
2016年度決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計

  公務用車

  購置費

  公務用車

  運行費

123456
42.1729.0912.760.0012.760.32
注:2016年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
     政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    
         公開08表
部門:中共咸寧市委組織部     金額單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
  政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表   
     公開09表
編制單位:中共咸寧市委組織部   金額單位:萬元
2016年度決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計

  公務用車

  購置費

  公務用車

  運行費

123456
      
注:2016年度“三公”經費決算數是包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

  

責任編輯:admin
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