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  • 索 引 號(hào):011336909/2016-01589
  • 文  號(hào): 無(wú)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財(cái)政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2016年10月09日
  • 名  稱:咸寧市緊急救援中心

咸寧市緊急救援中心

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  2015年度咸寧市緊急救援中心決算報(bào)表說(shuō)明

  一、單位簡(jiǎn)況

  緊急醫(yī)療救援中心是隸屬市衛(wèi)計(jì)委掛靠市中心醫(yī)院管理的二級(jí)單位。

  (一)基本功能

  受理本區(qū)域公共呼叫,對(duì)傷病員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療救治、轉(zhuǎn)運(yùn)(送)和途中救護(hù)。

  (二)主要職責(zé)

  1、按照區(qū)域劃分的原則,負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)院前工作。

  2、為國(guó)際、國(guó)內(nèi)重要會(huì)議,重大社會(huì)活動(dòng)及上級(jí)部門指派的其他相關(guān)任務(wù)提供院前急救保障服務(wù)。

  3、承擔(dān)各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的現(xiàn)場(chǎng)緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

  4、制定本區(qū)域院前急救工作規(guī)范、質(zhì)量監(jiān)督控制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度。

  5、建立并完善本區(qū)域內(nèi)的急救網(wǎng)絡(luò),縮短急救服務(wù)半徑,加快急救反應(yīng)時(shí)間。

  6、執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度,收集、處理和貯存與急救相關(guān)的急救信息,按規(guī)定做好急救信息與資料的記錄、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。

  7、定期組織急救人員進(jìn)行急救業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,開(kāi)展急救醫(yī)學(xué)科研和地區(qū)間的學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。

  8、受衛(wèi)生行政部門委托,對(duì)下級(jí)院前醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)管理。

  9、承擔(dān)對(duì)社會(huì)公眾急救知識(shí)普及宣傳和急救技能培訓(xùn)義務(wù),提高公眾自救互救能力。

  二、緊急救援中心運(yùn)行情況

  2015年度,我中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)和市委七項(xiàng)要求,嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,在保證各項(xiàng)工作正常開(kāi)展的前提下,較好地控制了資金的流向和使用。現(xiàn)就本年度決算情況說(shuō)明如下:

  (一)2015年度收入情況

  本年度財(cái)政補(bǔ)助撥款收入716455.72元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款716455.72元。

  (二)財(cái)政補(bǔ)助支出情況

  財(cái)政補(bǔ)助支出全年共支出716455.72元,其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出652755.72元,住房保障支出63700.00元

  (三)年終決算情況

  1、本年度單位共收入716455.72元,共支出716455.72元,年末結(jié)余0元。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)246681.5元,其中:公務(wù)接待費(fèi)(含會(huì)議費(fèi))8357元。無(wú)出國(guó)考察費(fèi)用。本單位2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)238324.5元(該筆費(fèi)用是指緊急救援中心業(yè)務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)),無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

  緊急救援中心

  2016年10月08日

    收入支出決算總表      
          公開(kāi)01表
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心         金額單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
欄次   1 欄次   2
一、財(cái)政撥款收入 1 71.65 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0.00
三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
  8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 0.00
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 65.28
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
  12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
  18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 6.37
  20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
  23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
本年收入合計(jì) 24 71.65 本年支出合計(jì) 52 71.65
    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00     結(jié)余分配 53 0.00
    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 0.00
  27     55  
總計(jì) 28 71.65 總計(jì) 56 71.65
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

            收入決算表        
                    公開(kāi)02表
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心             金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運(yùn)行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 58.45 58.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100405   應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 58.45 58.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫(yī)療保障 3.83 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 3.83 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

          支出決算表        
                  公開(kāi)03表
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心           金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運(yùn)行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 58.45 58.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2100405   應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 58.45 58.45 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫(yī)療保障 3.83 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 3.83 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

      財(cái)政撥款收入支出決算總表        
              公開(kāi)04表
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心           金額單位:萬(wàn)元
         
項(xiàng)    行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類) 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
      1       2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 71.65 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、國(guó)防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 39 65.28 65.28 0.00
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 6.37 6.37 0.00
  20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 71.65 本年支出合計(jì) 54 71.65 71.65 0.00
  25     55      
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00   57      
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 28 0.00   58      
  29     59      
總計(jì) 30 71.65 總計(jì) 60 71.65 71.65 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    
            公開(kāi)05表
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心     金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 71.65 71.65 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 65.28 65.28 0.00
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00
2100101   行政運(yùn)行 3.00 3.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 58.45 58.45 0.00
2100405   應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) 58.45 58.45 0.00
21005 醫(yī)療保障 3.83 3.83 0.00
2100508   城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 3.83 3.83 0.00
221 住房保障支出 6.37 6.37 0.00
22102 住房改革支出 6.37 6.37 0.00
2210201   住房公積金 6.37 6.37 0.00
         
         
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    
        公開(kāi)06表
部門:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心     單位:萬(wàn)元
項(xiàng)    本年支出合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱
    1 2 3
    計(jì)      
301 工資福利支出 0.00 30.89 0.00
30101   基本工資 0.00 27.06 0.00
30104   社會(huì)保障繳費(fèi) 0.00 3.83 0.00
302 商品和服務(wù)支出 0.00 0.00 29.60
30201   辦公費(fèi) 0.00 0.00 0.13
30202   印刷費(fèi) 0.00 0.00 0.42
30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 0.00 0.08
30205   水費(fèi) 0.00 0.00 0.79
30206   電費(fèi) 0.00 0.00 3.50
30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.00 0.00 0.84
30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 0.00 23.83
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 6.37 0.00
30311   住房公積金 0.00 6.37 0.00
310 其他資本性支出 0.00 0.00 4.79
31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00 0.00 4.79
注:本表反映部門本年度一般公開(kāi)預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況 。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      
          公開(kāi)07表
編制單位:咸寧市緊急醫(yī)療救援中心       金額單位:萬(wàn)元
2015年度決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
1 2 3 4 5 6
24.67 0.00 23.83 0.00 23.83 0.84
注:2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

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