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  • 索 引 號:011336909/2016-01580
  • 文  號:
  • 發布機構: 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發布日期:2016年10月01日
  • 名  稱:咸寧市委臺辦

咸寧市委臺辦

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  咸寧市委臺辦2015年決算公開說明

  一、市委臺辦的職能職責:

  市委臺辦是市委、市政府全市對臺工作的辦事機構,屬市委領導下的財政全額撥款行政單位。內設2個科室:經濟科、秘書書科;行政編制5名,工勤事業編制1名,其中主任1名,副主任1名,科級領導職數2名。實有主任1名,副主任2名,科級領導干部2名。退休人員1 人。臺辦實行報帳制財務管理和會計核算形式,由機關事務管理局負責統一核算。

  1、貫徹執行黨中央、國務院對臺工作方針、政策;結合我省的實際情況,負責研究、擬定具體實施意見和政策性、法規性文件;

  2、聯絡臺灣上層重點人物,指導、管理并協調各地、各部門對臺灣上層的聯絡工作;指導我省各民主黨派、工商聯和其他群眾團體有關重大方針政策、重點人物和重大活動、重大事件方面的涉臺工作;

  3、負責對臺宣傳、涉臺教育和涉臺新聞宣傳的管理協調工作;協調有關部門研究、草擬有關涉臺的政策法規,歸口管理涉臺法律事務;

  4、協調、指導兩岸人民往來,做好臺胞接待、因私赴臺、赴臺定居以及臺胞來我市定居的審批與安置工作,做好我市定居臺胞、涉臺婚姻的管理工作。;

  5、做好臺資項目、資金引進的牽線搭橋和跟蹤服務,負責對全市臺屬、定居臺胞及在咸投資的臺胞進行黨的對臺方針政策的宣傳教育;

  6、會同有關部門統籌協調和指導對臺經濟工作以及兩岸金融、文化、學術等各領域的交流與合作;

  7、負責協調處理我市涉臺的重大活動和重大事件,協同公安部門和地方政府處理涉臺治安案件,協同司法、民政部門辦理涉臺遺產繼承及臺胞捐贈的管理。

  二、年度主要工作

  1、認真學習貫徹中央、省委對臺工作會議精神,落實中央對臺方針政策,完成專項工作任務。

  2、切實做好對臺經濟工作,進一步擴大對臺招商引資。積極開展“優化法治環境 促進臺企發展”活動。

  3、以爭取臺灣民心為主線,秉承兩岸一家親的理念,開展“對臺交流年”活動,進一步加強咸臺交流交往。

  4、加強宣傳聯絡,積極探索涉臺宣傳工作的新途徑。

  5、結合我市對臺工作的實際,積極開展涉臺調研工作

  6、認真抓好黨的建設和黨風廉政建設工作,切實加強自身建設。

  7、完成市委、市政府交辦的其它工作。

  三、經費收支情況

  (一)收入情況

  本年度預算總收入為100.16萬元。其中:本年度預算收入為78.63萬元,上年結轉21.53萬元。

  (二)支出情況

  本年度支出89.95萬元。其中:1、一般公共服務支出82.92萬元,2、醫療衛生與計劃生育支出3.41萬元,4、住房保障支出3.61萬元。

  四、“三公”經費支出

  2015年市委臺辦 “三公”經費支出7.8萬元,其中:因公出國(境)費為1.6萬元,公務用車購置及運行費2.97萬元,公務接待費3.23萬元。

  市委臺辦

  2016年9月30日

    收入支出決算總表      
          公開01表
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室       金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 78.63 一、一般公共服務支出 29 82.92
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 36 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 3.41
  10   十、節能環保支出 38 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 39 0.00
  12   十二、農林水支出 40 0.00
  13   十三、交通運輸支出 41 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 45 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 3.61
  20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、債務還本支出 50 0.00
  23   二十三、債務付息支出 51 0.00
本年收入合計 24 78.63 本年支出合計 52 89.95
    用事業基金彌補收支差額 25 0.00     結余分配 53 0.00
    年初結轉和結余 26 21.54     年末結轉和結余 54 10.22
  27     55  
總計 28 100.16 總計 56 100.16
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

            收入決算表        
                    公開02表
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室             金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 78.63 78.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 71.61 71.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳臺僑事務 71.61 71.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012501   行政運行 71.26 71.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012505   臺灣事務 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫療保障 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城鎮居民基本醫療保險 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

          支出決算表        
                  公開03表
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室           金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 89.94 89.94 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 82.92 82.92 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳臺僑事務 82.92 82.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2012501   行政運行 71.92 71.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2012505   臺灣事務 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫療保障 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城鎮居民基本醫療保險 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      財政撥款收入支出決算總表        
              公開04表
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室         金額單位:萬元
         
    行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
      1       2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 78.63 一、一般公共服務支出 31 82.92 82.92 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 39 3.41 3.41 0.00
  10   十、節能環保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 3.61 3.61 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務還本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 78.63 本年支出合計 54 89.95 89.95 0.00
  25     55      
年初財政撥款結轉和結余 26 21.54 年末財政撥款結轉和結余 56 10.22 10.22 0.00
一、一般公共預算財政撥款 27 21.54   57      
二、政府性基金預算財政撥款 28 0.00   58      
  29     59      
總計 30 100.16 總計 60 100.16 100.16 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

        一般公共預算財政撥款支出決算表    
            公開05表
部門:中共咸寧市委臺灣工作辦公室     金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 89.94 89.94 0.00
201 一般公共服務支出 82.92 82.92 0.00
20125 港澳臺僑事務 82.92 82.92 0.00
2012501   行政運行 71.92 71.92 0.00
2012505   臺灣事務 11.00 11.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 3.41 3.41 0.00
21005 醫療保障 3.41 3.41 0.00
2100508   城鎮居民基本醫療保險 3.41 3.41 0.00
221 住房保障支出 3.61 3.61 0.00
22102 住房改革支出 3.61 3.61 0.00
2210201   住房公積金 3.61 3.61 0.00
         
         
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表      
          公開07表
編制單位:中共咸寧市委臺灣工作辦公室       金額單位:萬元
2015年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6
7.80 1.60 2.97 0.00 2.97 3.23
注:2015年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

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