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  • 索 引 號:011336909/2015-01023
  • 文  號:
  • 發布機構: 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發布日期:2015年11月18日
  • 名  稱:湖北咸嘉臨港新城

湖北咸嘉臨港新城

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湖北咸嘉臨港新城2014年部門決算及“三公”經費決算說明

  按照《部門決算公開要求,現將我委2014年部門決算及“三公”經費決算向社會公開。

  一、主要工作職責

  (一)組織制定和實施咸嘉臨港新城總體規劃和集疏運規劃、土地利用規劃、產業發展規劃和環境保護規劃等專項規劃。
   (二)統籌咸嘉臨港新城區域內港口建設、集疏運體系建設、工業園區建設、公用基礎設施建設等項目的管理,積極推進新城建設。
    (三)  根據市委市政府授權和武漢新港管理委員會的委托,在新城范圍內行使相關行政管理權,統籌協調有關部門在新城的管理工作。
   (四)研究制定并組織實施促進新城建設發展的政策措施。
   (五)負責組織區域內工業園區和新城建設的招商引資和對外宣傳工作。
   (六)承辦上級交辦的其他事項。

  二、機構設置

  內設機構包括:綜合管理部、財務部、國土規劃建設管理部、招商聯絡部

  二級單位包括:咸嘉臨港新城國土規劃建設綜合執法隊、湖北咸嘉臨港新城投資有限公司

  三、名詞解釋

  (一)收入科目。

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.納入預算管理的非稅收入安排的撥款:指財政用行政事業性收費收入等非稅收入(除政府性基金外)安排的資金。

  3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“納入預算管理的非稅收入安排的撥款”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  (二)支出科目。

  1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

  2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

  4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

  四、2014年部門決算說明

  財政撥款收入366.37萬元,財政撥款支出355.97萬元,其中:一般公共服務支出69.59萬元,城鄉社區支出286.38萬元,本年結余10.4萬元。

附件:收入支出決算總表

三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

收 支 決 算 總 表

 

 

 

單位:萬元

 

收     入

支     出

項   目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、財政撥款(補助)

366.37

一、一般公共服務支出

69.59

二、事業收入

0

二、城鄉社區支出

286.38

三、事業單位經營收入

0

三、

 

四、其他收入

0

四、

 

 

 

五、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

366.37

本年支出合計

355.97

用事業基金彌補收支差額

0

結余分配

 

上年結轉和結余

0

年末結轉和結余

10.4

 

 

 

 

收入總計

366.37

支出總計

355.97

 

 

“三公經費公共預算財政撥款支出情況表

 

 

 

單位:萬元

 

項 目 名 稱

年初預算

決算數

差異數

差異率%

合      計

14

11.78

-2.22

-31.98

一、因公出國(境)費用

0

0

0

0

二、公務車購置及運行維護費

12

10.1

-1.9

-15.83

三、公務接待費

2

1.68

-0.32

-16.15

 

 

公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱(科目)

合  計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

69.59

54.59

15

20101

人大事務

9.15

9.15

0

20103

政府辦公廳及相關機構事務

40.93

40.93

0

20113

商貿事務

15

0

15

20199

其他一般公共服務支出

4.51

4.51

0

212

城鄉社區支出

286.38

56.38

230

21202

城鄉社區規劃與管理

30

0

30

201203

城鄉社區公共設施

256.38

56.38

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合              計

355.97

110.97

245

 

 

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